Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 21.11.2013 N 356 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 21 ноября 2013 г. № 356

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, приказываю:
1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственные программы следующих организаций в сфере холодного водоснабжения:
1.1. ООО "Жилищно-коммунальные услуги" согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. ОАО "Ипотечное агентство Республики Татарстан" согласно приложению 2 к настоящему приказу;
1.3. МУП "Нурлатское МПП ЖКХ" согласно приложению 3 к настоящему приказу;
1.4. ООО "Управляющая компания "Ореховка" согласно приложению 4 к настоящему приказу;
1.5. Лечебно-профилактического учреждения профсоюзов санаторий "Ижминводы" согласно приложению 5 к настоящему приказу;
1.6. ООО "Фирма "Никос и Мария" согласно приложению 6 к настоящему приказу.
2. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственные программы следующих организаций в сфере водоотведения:
2.1. ООО "Жилищно-коммунальные услуги" согласно приложению 7 к настоящему приказу;
2.2. ООО "Управляющая компания "Ореховка" согласно приложению 8 к настоящему приказу;
2.3. Лечебно-профилактического учреждения профсоюзов санаторий "Ижминводы" согласно приложению 9 к настоящему приказу;
2.4. ООО "Фирма "Никос и Мария" согласно приложению 10 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Л.П.Борисову.

Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 356

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "Жилищно-коммунальные услуги"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1648028858
КПП организации
164801001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Зеленодольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Раифское сельское поселение
ОКТМО
92628474
Юридический адрес организации:
422538, Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Бело-Безводное, ул. Юбилейная, д. 7
Почтовый адрес организации:
422538, Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Бело-Безводное, ул. Юбилейная, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x


II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция скважины СП Бишня
подъем воды
423,60
0
0
423,6
0
0
1
ООО НПП "Казаньгеология"
0
0
0
0
0

Итого по II разделу
423,60
0
0
423,6
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по IV разделу
0,00
0
0
0,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x

Всего
423,60
0
0
423,60
0
0
x
x
x
x
x
x
x

в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

на подъем воды
423,6
0
0
423,6
0
0
x
x
x
x
x
0
x

на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

на транспортирование воды
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб. м
156 559,6
1.1
из поверхностных водоисточников
куб. м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб. м
156 559,6
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб. м
3 000
3
Получено воды со стороны
куб. м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб. м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб. м
153 559,6
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб. м
12 040,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
7,84
7
Расход воды на технологические нужды
куб. м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб. м
141 519,6
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб. м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб. м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб. м
141 519,6
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб. м
10 698,6
8.3.2
Населению
куб. м
125 901,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб. м
4 920,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб. м
28 208,6
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб. м
113 311,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
19,9
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
22,4
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб. м/час
14,4
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб. м/чел. в месяц
2,3
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб. м/час
16,2
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
20,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 января по 30 июня 2014 года
с 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб. м
70,760
70,760
141,520
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0,00
0,00
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб. м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
70,760
70,760
141,520
2.3.1
население
тыс. куб. м
62,950
62,950
125,901
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб. м
5,350
5,350
10,699
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб. м
2,460
2,460
4,920
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб. м/час
0,01
0,01
0,02

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
2121,05
2314,37
4435,41
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
1394,74
1582,45
2977,19
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1089,15
1246,3
2335,45
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
665,63
787,44
1453,07
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
70,02
70,02
140,04
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
154,1
169,5
323,60
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
199,4
219,34
418,74
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
305,59
336,15
641,74
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
726,31
731,92
1458,22
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
692,36
694,57
1386,92
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
476,34
476,34
952,68
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
143,86
143,86
287,71
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
50,0
50,0
100,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
22,16
24,37
46,53
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
33,95
37,35
71,30
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
2121,05
2314,37
4435,41
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1781,51
1940,87
3722,37
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
665,63
787,44
1453,07
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
476,34
476,34
952,68
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
143,86
143,86
287,71
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
70
70
140,04
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
204,10
219,50
423,60
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
221,56
243,71
465,26
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
339,54
373,50
713,04
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
18,20
18,20
36,39
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
18,2
18,2
36,39
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
18,20
18,20
36,39
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
2139,25
2332,57
4471,80
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
211,80
211,80
423,60
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
211,80
211,80
423,60
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб. м
30,23
32,96
31,60

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС


№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0

Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция скважины СП Бишня
подъем воды
0
0

0

Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0

Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0

Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб. м)
156559,6
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м)
141519,6
в т.ч. - населению
125901,0
- бюджетным организациям
10698,6
- прочим потребителям
4920,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб. м)
12040,0
Объем отпуска в сеть (куб. м)
153559,6
Уровень потерь (%)
8%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб. м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб. м)
3000
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
49,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
49,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
11,00
Коэффициент потерь (куб. м/км)
245,71
1.1.5
Удельное водопотребление (куб. м/чел.)
27,00
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
4663,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
2,1
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
103
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
80%
- оборудование водозаборов
80%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
80%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
39
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
39
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
49
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
49
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
10
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
73%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
36,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
36,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
11%
- оборудование водозаборов
11%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
11%
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
156559,6
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
156559,6
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
1423008,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
1423008,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8760





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 356

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "Ипотечное агентство Республики Татарстан"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1655071678
КПП организации
165501001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Зеленодольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Новопольское сельское поселение
ОКТМО
92628460
Юридический адрес организации:
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 15/9
Почтовый адрес организации:
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 15/9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

N
п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x


II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Замена насоса FS98-E/24 на скважине № 1
подъем воды
80,0
0
0
80,0
0
0
0
ООО "Казгеосервис"
0
0
0
0
0
3.2
Демонтаж и монтаж счетчика воды на скважине № 5
подъем воды
7,0
0
0
7,0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0

Итого по III разделу
87,0
0
0
87,0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

Всего
87,00
0
0
87,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x

в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

на подъем воды
87,0
0
0
87,0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб. м
50516,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб. м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб. м
50516,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб. м
0
3
Получено воды со стороны
куб. м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб. м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб. м
50516,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб. м
0,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб. м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб. м
50516,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб. м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб. м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб. м
50516,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб. м
0,0
8.3.2
Населению
куб. м
50516,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб. м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб. м
50516,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб. м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
100,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб. м/час
5,8
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб. м/чел. в месяц
4,5
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб. м/час
5,8
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
128,7%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
100,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб. м
50,516
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб. м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
50,516
2.3.1
население
тыс. куб. м
50,516
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб. м
0,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб. м
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб. м/час
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
1 803,62
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
1 096,06
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1 096,06
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
79,53
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
241,44
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
72,91
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
440,18
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
87,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
110,00
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
65,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0,00
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб. м
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
707,56
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
55,39
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
55,39
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
652,17
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
1 803,62
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1 151,45
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
134,92
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
241,44
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
72,91
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
440,18
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
87,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
110,00
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
65,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
652,17
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.

8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
1 803,62
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
87,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
87,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб. м
35,70

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0

Итого по I разделу
x
x
x
x

II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0

Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Замена насоса FS98-E/24 на скважине № 1
подъем воды
0


0
3.2
Демонтаж и монтаж счетчика воды на скважине № 5
подъем воды
0


0

Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0

Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб. м)
50 516,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м)
50 516,0
в т.ч. - населению
50 516,0
- бюджетным организациям
0,0
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб. м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб. м)
50 516,0
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб. м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб. м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
2,85
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,85
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб. м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб. м/чел.)
53,74
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
940,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
24%
- оборудование водозаборов
24%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
24%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
4
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
4
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
17
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
17
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
13
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
13
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
14%
- оборудование водозаборов
14%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
14%
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
50 516,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
50 516,0
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
366 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
366 000,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 356

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "НУРЛАТСКОЕ МПП ЖКХ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "НУРЛАТСКОЕ МПП ЖКХ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
МУП "Нурлатское МПП ЖКХ"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1620002144
КПП организации
162001001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Зеленодольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Нурлатское сельское поселение
ОКТМО
92628464
Юридический адрес организации:
422510, Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Нурлаты, ул. Советская, 120
Почтовый адрес организации:
422510, Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Нурлаты, ул. Советская, 120
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей
транспортировка воды
1 265,36
0
0
1 265,36
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по I разделу
1 265,36
0
0
1 265,36
0
0
x
x
x
x
x
x
x


II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Замена стальных труб диам. 50 мм на п/эт диам. 63 мм
транспортировка воды
152,00
152,0
0
0
0
0
210
хозспособом
снижение потерь
31
куб. м
1
1

Итого по III разделу
152,0
152,0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

Всего
1417,36
152,00
0
1265,36
0
0
x
x
x
x
x
x
x

в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

на транспортирование воды
1417,36
152,0
0
1265,36
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб. м
334 127,1
1.1
из поверхностных водоисточников
куб. м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб. м
334 127,1
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб. м
0
3
Получено воды со стороны
куб. м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб. м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб. м
334 127,1
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб. м
16 172,7
то же в % от воды, поданной в сеть
%
4,84
7
Расход воды на технологические нужды
куб. м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб. м
317 954,5
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб. м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб. м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб. м
317 954,5
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб. м
291 500,0
8.3.2
Населению
куб. м
18 635,4
8.3.3
Прочим потребителям
куб. м
7 819,1
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб. м
255 091,6
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб. м
62 862,9
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
78,9
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
90,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб. м/час
33,9
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб. м/чел. в месяц
3,5
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб. м/час
36,3
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,1
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
78,9
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
91,7%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
100,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 января по 30 июня 2014 года
с 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб. м
158,980
158,980
317,954
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб. м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
158,980
158,980
317,954
2.3.1
население
тыс. куб. м
145,750
145,750
291,500
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб. м
9,320
9,320
18,635
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб. м
3,910
3,910
7,819
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб. м/час
0,02
0,02
0,04

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
4 067,52
4 273,92
8 341,43
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
2 106,30
2 312,70
4 418,99
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
2 068,65
2 271,29
4 339,94
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 337,05
1 502,84
2 839,89
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
283,09
311,39
594,48
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
85,49
94,04
179,53
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
38,5
38,5
77,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
283,61
283,61
567,22
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
40,91
40,91
81,81
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
37,65
41,41
79,06
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
1 961,22
1 961,22
3 922,43
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1 605,46
1 605,46
3 210,92
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
653,4
653,4
1 306,80
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
197,33
197,33
394,65
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
37,5
37,5
75,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
349,07
349,07
698,14
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
368,16
368,16
736,32
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
355,76
355,76
711,52
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
4 067,52
4 273,92
8 341,43
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
3 674,11
3 876,75
7 550,85
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 337,05
1 502,84
2 839,89
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
936,49
964,79
1 901,28
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
282,82
291,37
574,19
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
76,00
76,00
152,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
632,68
632,68
1 265,36
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
409,07
409,07
818,14
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
393,41
397,17
790,58
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
25,00
25,00
50,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
25,0
25,0
50,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
25,0
25,0
50,00
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
4 092,52
4 298,92
8 391,43
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
632,68
632,68
1 265,36
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
632,68
632,68
1 265,36
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб. м
25,74
27,04
26,39

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей
транспортировка воды
0


0

Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0

Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Замена стальных труб диам. 50 мм на п/эт диам. 63 мм
транспортировка воды
0


0

Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0

Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "НУРЛАТСКОЕ МПП ЖКХ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб. м)
334 127,1
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м)
317 954,5
в т.ч. - населению
291 500,0
- бюджетным организациям
18 635,4
- прочим потребителям
7 819,1
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)

1.1.3
Объем потерь (куб. м)
16 172,7
Объем отпуска в сеть (куб. м)
334 127,1
Уровень потерь (%)
5%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб. м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб. м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
111,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
111,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
270,00
Коэффициент потерь (куб. м/км)
145,70
1.1.5
Удельное водопотребление (куб. м/чел.)
41,28
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
7 062,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
23
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
38
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
20
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
35
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
63%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
70,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
70,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
334 127,1
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
334 127,1
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
334 127,1
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
334 127,1

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8760





Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 356

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРЕХОВКА"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "ОРЕХОВКА"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "Управляющая компания "Ореховка"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1657075332
КПП организации
165701001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Зеленодольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Новопольское сельское поселение
ОКТМО
92628460
Юридический адрес организации:
420133, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, 1
Почтовый адрес организации:
422522, Республика Татарстан, Зеленодольский район, д. Дубровка, ул. Приозерная, 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена насоса
подъем воды
300
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по I разделу
300
0
0
300
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по IV разделу
0,00
0
0
0,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x

Всего
300,00
0
0
300,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x

в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

на подъем воды
300,00
0
0
300,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x

на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб. м
60 000,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб. м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб. м
60 000,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб. м
0
3
Получено воды со стороны
куб. м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб. м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб. м
60 000,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб. м
0,0

то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб. м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб. м
60 000,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб. м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб. м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб. м
60 000,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб. м
0,0
8.3.2
Населению
куб. м
43 500,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб. м
16 500,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб. м
60 000,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб. м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
100,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб. м/час
5,0
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб. м/чел. в месяц
9,5
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб. м/час
6,8
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
101,9%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб. м
30,000
30,000
60,000
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб. м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
30,000
30,000
60,000
2.3.1
население
тыс. куб. м
21,750
21,750
43,500
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб. м
8,250
8,250
16,500
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб. м/час
0,003
0,003
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
504,51
509,74
1 014,24
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
374,46
379,69
754,14
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
301,99
307,22
609,20
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
29,04
34,27
63,31
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
74,4
74,4
148,80
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
22,47
22,47
44,94
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
150,0
150,0
300,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
26,08
26,08
52,16
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
72,47
72,47
144,94
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
130,05
130,05
260,10
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
57,58
57,58
115,16
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
31,5
31,5
63,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
26,08
26,08
52,16
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
72,47
72,47
144,94
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
504,51
509,74
1 014,24
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
359,57
364,8
724,36
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
29,04
34,27
63,31
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
74,40
74,40
148,80
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
22,47
22,47
44,94
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
31,50
31,50
63,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
150,00
150,00
300,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
52,16
52,16
104,32
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
144,94
144,94
289,88
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
8,10
8,10
16,20
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
8,1
8,1
16,20
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
8,1
8,1
16,20
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
512,61
517,84
1 030,44
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
150,00
150,00
300,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
150,00
150,00
300,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб. м
17,09
17,26
17,17

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена насоса
подъем воды
0
0

0

Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0

Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0

Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0

Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРЕХОВКА"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб. м)
60 000,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м)
60 000,0
в т.ч. - населению
43 500,0
- бюджетным организациям
0,0
- прочим потребителям
16 500,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб. м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб. м)
60 000,0
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб. м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб. м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
2,31
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,31
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб. м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб. м/чел.)
114,47
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
380,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
20%
- оборудование водозаборов
20%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
20%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
5
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
5
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
25
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
20
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
92%
- оборудование водозаборов
92%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
92%
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
60 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
60 000,0
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
65 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
65 000,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 356

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ
"ИЖМИНВОДЫ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ "ИЖМИНВОДЫ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий "Ижминводы"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1627000509
КПП организации
16201001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Менделеевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Ижевское сельское поселение
ОКТМО
92639423
Юридический адрес организации:
423647, Республика Татарстан, Менделеевский район, село Ижевка
Почтовый адрес организации:
423647, Республика Татарстан, Менделеевский район, село Ижевка
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
248,65
0
0
248,65
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Ремонт водопроводных сетей
транспортировка воды
217,25
0
0
217,25
0
0
0
ООО "Резида"
0
0
0
0
0

Итого по I разделу
465,90
0
0
465,90
0
0
0
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насосов ЦНС-60/66
транспортировка воды
107,50
107,5
0
0
0
0
300
хозспособом
экономия эл./энергии
4 474
кВт
14
1

Итого по IV разделу
573,40
107,5
0
465,90
0
0
x
x
x
x
x
0
x

Всего
573,40
107,5
0
465,90
0
0
x
x
x
x
x
x
x

в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

на транспортирование воды
573,40
107,5
0
465,90
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб. м
232 250,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб. м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб. м
232 250,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб. м
0
3
Получено воды со стороны
куб. м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб. м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб. м
232 250,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб. м
8 500,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
3,66
7
Расход воды на технологические нужды
куб. м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб. м
223 750,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб. м
205 900
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб. м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб. м
17 850,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб. м
1 700,0
8.3.2
Населению
куб. м
16 000,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб. м
150,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб. м
6 555,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб. м
11 295,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
36,7
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
41,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб. м/час
1,8
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб. м/чел. в месяц
4,6
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб. м/час
25,5
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
50,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб. м
111,880
111,880
223,750
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
102,95
102,95
205,90
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб. м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
8,930
8,930
17,850
2.3.1
население
тыс. куб. м
8,000
8,000
16,000
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб. м
0,850
0,850
1,700
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб. м
0,075
0,075
0,150
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб. м/час
0,01
0,01
0,03

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
1154,55
1222,07
2376,60
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
718,48
767,88
1486,35
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
718,48
767,88
1486,35
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
75,17
80,59
155,76
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
215,13
225,45
440,58
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
64,97
68,09
133,06
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
30,45
30,45
60,90
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
71,85
71,85
143,70
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
209,46
240
449,45
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
51,45
51,45
102,90
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
436,07
454,19
890,26
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
436,07
454,19
890,26
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
251,67
269,79
521,46
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
23,3
23,3
46,60
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
161,1
161,1
322,20
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
1154,55
1222,07
2376,60
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1154,55
1222,07
2376,60
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
326,84
350,38
677,22
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
215,13
225,45
440,58
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
64,97
68,09
133,06
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
53,75
53,75
107,50
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
232,95
232,95
465,90
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
209,46
240
449,45
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
51,45
51,45
102,90
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.



8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
1154,55
1222,07
2376,60
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
286,70
286,70
573,40
12.1
амортизация
тыс. руб.
53,75
53,75
107,50
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
232,95
232,95
465,90
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб. м
10,32
10,92
10,62

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
1.2
Ремонт водопроводных сетей
транспортировка воды
0


0

Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0

Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0

Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насосов ЦНС-60/66
транспортировка воды
0
0

0

Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ "ИЖМИНВОДЫ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб. м)
232 250,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м)
17 850,0
в т.ч. - населению
16 000,0
- бюджетным организациям
1 700,0
- прочим потребителям
150,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб. м)
8 500,0
Объем отпуска в сеть (куб. м)
232 250,0
Уровень потерь (%)
366%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб. м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб. м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
1,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
1,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб. м/км)
8 500,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб. м/чел.)
54,79
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
292,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
84%
- оборудование водозаборов
95%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
73%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
18
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
19
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
11
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
1
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
3
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
66%
- оборудование водозаборов
66%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
66%
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
232 250,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
232 250,0
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
350 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
350 000,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
9
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
6
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
97
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
9
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
6
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
97
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
9
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
6
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
97
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 356

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ФИРМА "НИКОС И МАРИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ФИРМА "НИКОС И МАРИЯ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "Фирма "Никос и Мария"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1655031523
КПП организации
166001001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Казань
ОКТМО
92701000
Юридический адрес организации:
420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, 62
Почтовый адрес организации:
420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, 62
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена запорно-регулирующей аппаратуры
подъем воды
152,00
102,0
0
0
0
50
0
хозспособом
0
0
0
0
0

Итого по IV разделу
152,00
102,0
0
0
0
50
x
x
x
x
x
0
x

Всего
152,00
102,0
0
0
0
50
x
x
x
x
x
x
x

в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

на подъем воды
152,0
102,0
0
0
0
50
x
x
x
x
x
0
x

на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб. м
26 329,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб. м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб. м
26 329,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб. м
100
3
Получено воды со стороны
куб. м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб. м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб. м
26 329,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб. м
0,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб. м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб. м
26 329,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб. м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб. м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб. м
26 329,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб. м
400,0
8.3.2
Населению
куб. м
0,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб. м
25 929,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб. м
26 329,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб. м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб. м/час
0,0
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб. м/чел. в месяц
0,0
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб. м/час
3,0
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
117,9%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб. м
13,165
13,165
26,329
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб. м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
13,165
13,165
26,329
2.3.1
население
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб. м
0,200
0,200
0,400
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб. м
12,965
12,965
25,929
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб. м/час
0,00
0,00
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
567,18
625,39
1 192,58
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
476,26
527,92
1 004,18
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
418,25
438,95
857,20
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
127,73
136,93
264,66
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
121,83
127,68
249,51
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
36,91
38,69
75,60
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
51
51
102,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
69,24
72,56
141,80
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
11,54
12,09
23,64
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
58,01
88,97
146,98
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
90,92
97,47
188,40
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
90,92
97,47
188,40
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
90,92
97,47
188,40
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
567,18
625,39
1 192,58
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
509,17
536,42
1 045,60
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
218,65
234,40
453,06
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
121,83
127,68
249,51
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
36,91
38,69
75,60
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
51,00
51,00
102,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
69,24
72,56
141,80
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
11,54
12,09
23,64
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
58,01
88,97
146,98
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
14,31
14,31
28,62
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
14,31
14,31
28,62
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
14,09
14,09
28,18
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0,22
0,22
0,44
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
581,49
639,70
1 221,20
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
76,00
76,00
152,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
51,00
51,00
102,0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0,00
0,00
0
12.4
прочие источники
тыс. руб.
25
25
50,0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб. м
44,17
48,59
46,38

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0

Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0

Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0

Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена запорно-регулирующей аппаратуры
подъем воды
0
0

0

Итого по IV разделу
х
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ФИРМА "НИКОС И МАРИЯ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб. м)
26 329,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м)
26 329,0
в т.ч. - населению
0,0
- бюджетным организациям
400,0
- прочим потребителям
25 929,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб. м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб. м)
26 329,0
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб. м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб. м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
1,20
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
1,20
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб. м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб. м/чел.)
0,00
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
0,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
40
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
40
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
25
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
58%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0,70
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0,70
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
8%
- оборудование водозаборов
8%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
9%
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
26 329,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
26 329,0
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
350 400,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
306 600,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 356

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "Жилищно-коммунальные услуги"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1648028858
КПП организации
164801001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Зеленодольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Раифское сельское поселение
ОКТМО
92628474
Юридический адрес организации:
422538, Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Бело-Безводное, ул. Юбилейная, д. 7
Почтовый адрес организации:
422538, Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Бело-Безводное, ул. Юбилейная, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена насоса
перекачка
150,0
0
0
150,0
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0

Итого по I разделу
150,0
0
0
150,0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по IV разделу
0,00
0,0
0
0,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x

Всего
150,00
0,00
0
150,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x

в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

по перекачке
150,00
0,00
0
150,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x

по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб. м
40 450,0
2
Технологические нужды предприятия
куб. м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб. м
40 450,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб. м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб. м
40 450,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб. м
9500,0
5.2
Населения
куб. м
30 450,0
5.3
Прочих потребителей
куб. м
500,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб. м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб. м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб. м/чел. в мес.
1,15
8
Присоединенная мощность
куб. м/час
4,62
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб. м
20,23
20,23
40,450
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб. м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
20,230
20,230
40,450
2.3.1
Население
тыс. куб. м
15,230
15,230
30,450
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб. м
4,750
4,750
9,500
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб. м
0,250
0,250
0,500
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб. м/час
0
0
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
422,47
464,29
886,77
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
422,47
464,29
886,77
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
363,05
404,87
767,93
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
96,36
116,41
212,77
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
167,19
183,91
351,10
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
50,49
55,54
106,03
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
27,5
27,5
55,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
21,51
21,51
43,03
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
59,42
59,42
118,84
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
40,45
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
481,89
523,71
886,77
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
422,47
464,29
767,93
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
96,36
116,41
212,77
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
167,19
183,91
351,10
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
50,49
55,54
106,03
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
27,5
27,5
55,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
21,51
21,51
43,03
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
59,42
59,42
118,84

9
Валовая прибыль
тыс. руб.
3,03
3,03
6,07
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.


0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.


0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.


0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.


0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
3,03
3,03
6,07
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.


0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
3,03
3,03
6,07
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.


0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.


0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.


0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
425,5
467,32
892,83
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
27,50
27,50
55,0
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
27,50
27,50
55,00
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб. м
21,04
23,11
22,07

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена насоса
перекачка
0
0

0

Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0

Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0

Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0

Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб. м):
40 450,00
- бюджетным организациям
9 500
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
30 450
- прочим потребителям
500
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
4,00
Протяженность напорных сетей (км)
4,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
4,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
80%
- оборудование транспортировки стоков
80%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
40
- оборудование системы очистки стоков
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
50
- оборудование системы очистки стоков
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
10
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
100%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
4,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
4,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
80%
- оборудование транспортировки стоков
80%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование транспортировки стоков
40 450,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование транспортировки стоков
50 450,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб. м/чел.)
13,84
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
2 200
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб. м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
0
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
2 200
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
0





Приложение 8
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 356

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРЕХОВКА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРЕХОВКА"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "Управляющая компания "Ореховка"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1657075332
КПП организации
165701001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Зеленодольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Новопольское сельское поселение
ОКТМО
92628460
Юридический адрес организации:
420133, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, 1
Почтовый адрес организации:
422522, Республика Татарстан, Зеленодольский район, д. Дубровка, ул. Приозерная, 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена очищающего реагента
очистка
200,0
0
0
200,0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Текущий ремонт канализационных сетей
перекачка
350,0
0
0
350,0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0

Итого по I разделу
550,0
0,0
0
550,0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

Всего
550,0
0
0
550,0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

по перекачке
350,0
0
0
350,0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

по очистке
200,0
0
0
200,0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб. м
42 000,0
2
Технологические нужды предприятия
куб. м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб. м
42 000,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб. м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб. м
42 000,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб. м
0,0
5.2
Населения
куб. м
42 000,0
5.3
Прочих потребителей
куб. м
0,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб. м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб. м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб. м/чел. в мес.
5,74
8
Присоединенная мощность
куб. м/час
4,79
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
51,3
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб. м
21
21
42,000
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб. м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
21,000
21,000
42,000
2.3.1
Население
тыс. куб. м
21,000
21,000
42,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб. м/час
0
0
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
791,98
839,46
1 631,42
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
180,63
220,44
401,06
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
110,61
129,42
240,02
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
21,33
24,96
46,29
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
68,57
80,23
148,80
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
20,71
24,23
44,94
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
70,02
91,02
161,04
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
611,35
619,02
1 230,36
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
534,66
534,66
1 069,32
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
1,76
1,76
3,5
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
257,9
257,9
515,79
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
275,0
275,0
550,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
76,69
84,36
161,04
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
938,69
1 014,84
1 631,42
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
791,98
839,46
1 309,34
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
1,76
1,76
3,53
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
21,33
24,96
46,29
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
68,57
80,23
148,80
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
20,71
24,23
44,94
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
257,9
257,9
515,79
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
275
275
550,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
146,71
175,38
322,08
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
9,0
9,0
18,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
9,0
9,0
18,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
9,0
9,0
18,00
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
0
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
800,98
848,46
1 649,42
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
275,00
275,00
550
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
275,00
275,00
550,00
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб. м
38,14
40,40
39,27

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена очищающего реагента
очистка
0


0
1.2
Текущий ремонт канализационных сетей
перекачка
0


0

Итого по I разделу
x
x
x
x

II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0

Итого по II разделу
x
x
x
x

III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0

Итого по III разделу
x
x
x
x

IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0

Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРЕХОВКА"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб. м):
42 000,00
- бюджетным организациям
0
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
42 000
- прочим потребителям
0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
4,50
Протяженность напорных сетей (км)
4,50
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
4,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
16%
- оборудование транспортировки стоков
12%
- оборудование системы очистки стоков
20%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
6
- оборудование системы очистки стоков
6
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
50
- оборудование системы очистки стоков
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
44
- оборудование системы очистки стоков
24
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
22%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0,50
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,50
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
84%
- оборудование транспортировки стоков
84%
- оборудование системы очистки стоков
84%
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование транспортировки стоков
42 000,00
- оборудование системы очистки стоков
42 000,00
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование транспортировки стоков
50 000,00
- оборудование системы очистки стоков
50 000,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Удельное водоотведение (куб. м/чел.)
68,85

Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
610
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м)
42 000,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб. м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
12
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
12
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
610
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 9
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 356

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ
"ИЖМИНВОДЫ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ "ИЖМИНВОДЫ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий "Ижминводы"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1627000509
КПП организации
16201001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Менделеевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Ижевское сельское поселение
ОКТМО
92639423
Юридический адрес организации:
423647, Республика Татарстан, Менделеевский район, село Ижевка
Почтовый адрес организации:
423647, Республика Татарстан, Менделеевский район, село Ижевка
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт здания КНС
перекачка
157,8
0
0
157,8
0
0
0
ООО "Резида"
0
0
0
0
0
1.2
Текущий ремонт
перекачка
12,2
0
0
12,2
0
0
0
ООО "Резида"
0
0
0
0
0

Итого по I разделу
170,0
0
0
170,0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка частотного преобразователя на насос СД-160/45
перекачка
302,40
0
0
0
0
302,4
1
ИП Снигерев Е.А.
экономия эл./энергии
5183,00
кВт
20,00
15
4.2
Установка масляного компрессора ВФ-М-50-13,2-18,5
очистка
225,00
148,0
0
0
0
77,0
1
хозспособом
экономия эл./энергии
25920,00
кВт
78,50
3

Итого по IV разделу
527,40
148,0
0
0,00
0
379,4
x
x
x
x
x
0
x

Всего
697,40
148,00
0
170,00
0
379,4
x
x
x
x
x
0
x

в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

по перекачке
472,40
0,00
0
170,00
0
302,4
x
x
x
x
x
0
x

по очистке
225,0
148,0
0
0
0
77,0
x
x
x
x
x
0
x

по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб. м
219 600,0
2
Технологические нужды предприятия
куб. м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб. м
219 600,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб. м
197 100,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб. м
22 500,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб. м
1 700,0
5.2
Населения
куб. м
16 000,0
5.3
Прочих потребителей
куб. м
4 800,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб. м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб. м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб. м/чел. в мес.
4,57
8
Присоединенная мощность
куб. м/час
25,07
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
107,8
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб. м
109,8
109,8
219,600
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб. м
98,550
98,550
197,10
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб. м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
11,250
11,250
22,500
2.3.1
Население
тыс. куб. м
8,000
8,000
16,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб. м
0,850
0,850
1,700
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб. м
2,400
2,400
4,800
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб. м/час
0,01
0,01
0,03

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
22 89,34
2 386,44
4 675,76
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
797,71
834,01
1 631,70
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
797,71
834,01
1 631,70
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
144,77
155,2
299,97
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
401,18
420,44
821,62
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
137,73
144,34
282,07
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
4,00
4,00
8,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
85,00
85,00
170,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
25,03
25,03
50,05
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
1 264,38
1 329,24
2 593,61
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 264,38
1 329,24
2 593,61
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
20,93
20,93
41,9
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
355,97
381,59
737,6
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
627,87
658
1 285,87
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
189,61
198,72
388,33
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
70
70
140,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
227,25
223,19
450,44
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
227,25
223,19
450,44
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
227,25
223,19
450,44
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
2 289,34
2 386,44
4 675,76
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
2 289,34
2 386,44
4 675,76
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
20,93
20,93
41,85
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
500,74
536,79
1037,52
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 029,05
1 078,44
2 107,49
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
327,34
343,06
670,40
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
74,00
74,00
148,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
85,00
85,00
170,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
252,28
248,22
500,49
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0
0
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.



9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
0
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
2289,34
2386,44
4675,76
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
348,70
348,70
697,4
13.1
Амортизация
тыс. руб.
74,00
74,00
148,00
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
85,00
85,00
170,00
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
190
190
379
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб. м
20,85
21,66
21,29

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО


№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт здания КНС
перекачка
0
0

0
1.2
Текущий ремонт
перекачка




Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0

Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0

Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка частотного преобразователя на насос СД-160/45
перекачка
0


0
4.2
Установка масляного компрессора ВФ-М-50-13,2-18,5
очистка
0


0

Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ "ИЖМИНВОДЫ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб. м):
22 500,00
- бюджетным организациям
1 700
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
16 000
- прочим потребителям
4 800
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
3,00
Протяженность напорных сетей (км)
1,50
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
1,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
1,50
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
1,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
64%
- оборудование транспортировки стоков
75%
- оборудование системы очистки стоков
54%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
6
- оборудование системы очистки стоков
7
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
8
- оборудование системы очистки стоков
13
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
2
- оборудование системы очистки стоков
6
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
50%
- оборудование транспортировки стоков
50%
- оборудование системы очистки стоков
50%
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование транспортировки стоков
219600,00
- оборудование системы очистки стоков
219600,00
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование транспортировки стоков
438000,00
- оборудование системы очистки стоков
438000,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Удельное водоотведение (куб. м/чел.)
54,79

Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
292
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м)
219 600,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб. м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
976%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
34
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
34
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
292
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 10
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 356

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ФИРМА "НИКОС И МАРИЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ФИРМА "НИКОС И МАРИЯ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "Фирма "Никос и Мария"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1655031523
КПП организации
166001001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги по транспортировке сточных вод
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Казань
ОКТМО
92701000
Юридический адрес организации:
420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, 62
Почтовый адрес организации:
420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, 62
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена участка канализационных труб
перекачка
200,0
0
0
200,0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0

Итого по I разделу
200,0
0
0
200,0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насоса с эл. двигателем меньшей мощности
перекачка
30,0
0
0
0
0
30,0
0
хозспособом
0
0
0
0
0

Итого по IV разделу
30,00
0,0
0
0
0
30,0
x
x
x
x
x
0
x

Всего
230,00
0,00
0
200,00
0
30,0
x
x
x
x
x
0
x

в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

по перекачке
230,00
0,00
0
200,00
0
30,0
x
x
x
x
x
0
x

по очистке
0,0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб. м
136 396,0
2
Технологические нужды предприятия
куб. м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб. м
136 396,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб. м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб. м
136 396,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб. м
400,0
5.2
Населения
куб. м
0,0
5.3
Прочих потребителей
куб. м
135 996,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб. м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб. м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб. м/чел. в мес.
0,00
8
Присоединенная мощность
куб. м/час
15,57
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
104,8
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб. м
136,396
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0,00
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб. м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
136,396
2.3.1
Население
тыс. куб. м
0,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб. м
0,400
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб. м
135,996
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб. м/час
0,02

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
2 220,69
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
2 220,69
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 552,60
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
468,65
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
395,77
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
119,92
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
200,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
139,85
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
253,32
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
114,95
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
668,09
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
0,00
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
2 220,69
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 552,60
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
468,65
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
395,77
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
119,92
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
200,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
253,32
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
114,95
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
668,09
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
130,11
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
130,11
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
128,11
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
2,0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
2 350,79
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
230,0
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0,00
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
200,00
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
30,0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб. м
17,24

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена участка канализационных труб
перекачка
0


0

Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0

Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0

Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насоса с эл. двигателем меньшей мощности
перекачка
0

0
0

Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ФИРМА "НИКОС И МАРИЯ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб. м):
136 396,0
- бюджетным организациям
400,0
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
0
- прочим потребителям
135 996,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
4,40
Протяженность напорных сетей (км)
4,40
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
4,40
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
41
- оборудование системы очистки стоков
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
20
- оборудование системы очистки стоков
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
23%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
1,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
1,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
16%
- оборудование транспортировки стоков
16%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование транспортировки стоков
136 396,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование транспортировки стоков
849 600,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Удельное водоотведение (куб. м/чел.)
0,00
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб. м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
4
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
4
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
0


------------------------------------------------------------------